在日常业务中,可能存在预付账款之后,结账时发现要和另一家供应商结账的情况,那么T+中该如何核销呢
付款和进货单供应商不一致可以做【预付冲预付】冲给和进货单一致的供应商,然后【预付冲应付】核销
1、【往来现金】-【应付冲应付】,打开选择【业务类型】选择【预付冲预付】,选择转出和转入供应商,转入供应商为进货单一致的供应商
2、【往来现金】-【预付冲应付】中,进行转入供应商的正常核销