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T+C付款和进货单供应商不一致怎么核销
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2024-05-27 | 14 次浏览 | 分享到:

【问题现象】


在日常业务中,可能存在预付账款之后,结账时发现要和另一家供应商结账的情况,那么T+中该如何核销呢


【问题分析】

付款和进货单供应商不一致可以做【预付冲预付】冲给和进货单一致的供应商,然后【预付冲应付】核销



【解决方案】

1、【往来现金】-【应付冲应付】,打开选择【业务类型】选择【预付冲预付】,选择转出和转入供应商,转入供应商为进货单一致的供应商

2、【往来现金】-【预付冲应付】中,进行转入供应商的正常核销